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我院2018年度部门决算补充公开情况说明

    根据自治区财政厅对区本级2018年度部门决算公开情况专项检查的处理要求,现对我校2018年度部门决算进行补充公开。

一、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算93.13万元,比上年增加93.13万元,增长100%,增加原因是财政拨付专项资金中安排部分“三公经费”。其中,因公出国(境)费支出93.13万元,占100%,比上年增加93.13万元,增长100%,增加原因是财政拨付专项资金中安排部分因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出93.13万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计12人次。开支内容包括:公派出国人员生活费、往返交通费用、住宿费用、签证费用及保险费用。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于我单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为22辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是我单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。我单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数93.13万元,预决算差异率100%,差异主要原因使用财政年中追加专项资金安排因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数93.13万元,预决算差异率100%,差异主要原因使用财政年中追加专项资金安排因公出国(境)费用;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车购置费用;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务用车维护费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未使用一般公共预算资金安排公务接待费。

 

 

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                                  2019年8月29日


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